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財智賦能 . 中信服務

2023-11-02

——助力我市直屬事業(yè)單位開展內部審計監(jiān)督工作

為我市某直屬事業(yè)單位提供采購業(yè)務合規(guī)性審計服務。2023年9月底,由胡婭琳老師帶領項目小組進駐我市某直屬事業(yè)單位啟動該單位采購業(yè)務合規(guī)性審計服務項目。

項目小組進點后根據(jù)單位特點及各部門工作情況,結合委托要求,調整工作思路,全員齊動,先從項目后端入手,通過整合梳理各項資料實現(xiàn)信息共享。在時間緊任務重的情況下,緊扣工作要求和進度,按各人認領、逐日匯總、次日交流的工作節(jié)奏,有條不紊地開展項目工作。

為達到更好的溝通效果,提高工作效率,針對性了解情況,該單位通過召開項目專題會議,加強溝通宣貫的同時兼顧項目工作的需求,達到了更好的審計效果。

 

圖:項目工作現(xiàn)場  

編者按:合規(guī)性審計是內部審計實施的審計類型之一,可以作為單獨的審計過程,也可能是財務審計或運營審計的一部分。內部審計作為單位經濟決策科學化、內部管理規(guī)范化、風險控制常態(tài)化的一項重要制度設計,是審計監(jiān)督的基礎環(huán)節(jié),是審計監(jiān)督體系的重要組成部分。內部審計將在促進單位完善內部治理、提升發(fā)展質量、推動深化改革、促進反腐倡廉等方面發(fā)揮積極作用。

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